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審計報告

公司內部審計報告

時間:2024-06-20 01:04:54 審計報告 我要投稿

公司內部審計報告模板

  審計報告應突出重點,以點采面,充分考慮審計風險水平,不遺漏審計中發(fā)現(xiàn)的重大事項。審計評價要圍繞預定的審計目標開展,不可擴大審計范圍。下面的是小編分享的與公司內部審計報告模板有關的文章,歡迎繼續(xù)訪問應屆畢業(yè)生公文網!

公司內部審計報告模板

  公司內部審計報告模板一:

  尊敬的公司董事會及主管領導:

  (一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規(guī)準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。

  說明審計立項依據、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內容;

  (二) 審計依據:我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實務指南以及公司內部審計制度的'規(guī)定計劃和實施本項內部審計工作,并采用了我們認為應當采用的必要的審計程序,根據抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關注:

  應聲明內部審計是按照內部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明;

  (三) 審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控制所作的評價;

  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

  (五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

  針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經營活動和內部控制的建議。

  附件:

  審計項目負責人:

  審計小組成員:

  20 年 月 日

  公司內部審計報告模板二:

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