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自查報告

三公小金庫自查報告

時間:2020-09-12 11:42:00 自查報告 我要投稿

三公小金庫自查報告

  按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度。下面是小編為大家提供的關于三公小金庫的自查報告,內(nèi)容如下:

三公小金庫自查報告

  【三公小金庫自查報告一】

  為深入貫徹落實《××深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定 嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)?2014?156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。

  一、小金庫方面。經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。

  二、因公出國(境)方面。部門預算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。

  三、公務用車購置及運行費用方面。我局有公務用車編制1輛,但實際沒有配備公務用車,運行費用20xx年預算4萬元,實際開支2.95萬元;2014年預算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務用車超編現(xiàn)象。

  四、公務接待經(jīng)費方面。我局20xx年公務接待經(jīng)費預算12.5 萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);2014年預算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的公務接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓費等名義從專項經(jīng)費中列支公務接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務招待費3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉移、攤派支付“三公”經(jīng)費。

  “小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。

  【三公小金庫自查報告二】

  自治區(qū)工商局計財處:

  根據(jù)自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局積極組織實施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:

  一、制定工作方案,成立組織機構,為專項治理工作的實施提供了組織保障

  為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。自查報告范文

  二、明確專項治理范圍和內(nèi)容

  (一)專項治理范圍:

  本局內(nèi)設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。

  (二)專項治理內(nèi)容:

  凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的.,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。自查報告范文

  三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

  按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。自查報告范文

  四、清查結果

  經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:

  (一)領導務實,作風扎實。局領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到集體研究,民主決策。

  (二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領導特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。

  (三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到專款專用,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支情況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

  (四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。

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