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審計(jì)報告

審計(jì)報告征求意見書

時間:2025-06-18 15:41:13 藹媚 審計(jì)報告 我要投稿

審計(jì)報告征求意見書模板(通用6篇)

  隨著社會不斷地進(jìn)步,報告的適用范圍越來越廣泛,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。其實(shí)寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家整理的審計(jì)報告征求意見書模板,僅供參考,歡迎大家閱讀。

審計(jì)報告征求意見書模板(通用6篇)

  審計(jì)報告征求意見書 1

_________:

  根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第三十九條和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二十五條的規(guī)定,現(xiàn)將___年___月___日至___年___月___日對你單位____________進(jìn)行審計(jì)的審計(jì)報告送給你們征求意見。請?jiān)谑盏綄徲?jì)報告之日起十日內(nèi)向?qū)徲?jì)組提出書面意見。如果在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見,視為無意見。

  審計(jì)組長簽名___

  ___年___月___日

  附:1.審計(jì)報告___份。

  2.《審計(jì)文書送達(dá)回證》___份。

  注:

  1.被審計(jì)單位對審計(jì)報告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí)、研究。如在法定期限內(nèi)被審計(jì)單位沒有提出書面意見的',視為無意見。

  2.審計(jì)報告征求意見書應(yīng)附審計(jì)報告、審計(jì)文書送達(dá)回證。

  審計(jì)報告征求意見書 2

___單位:

  我單位已完成對貴單位___年___月___日財務(wù)收支情況的審計(jì)工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn),貴單位存在費(fèi)用報銷審批流程不規(guī)范、部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低等問題。為確保審計(jì)報告客觀、準(zhǔn)確,現(xiàn)向貴單位征求對審計(jì)報告內(nèi)容的.意見。請貴單位對報告中的事實(shí)認(rèn)定、數(shù)據(jù)引用、問題定性等方面進(jìn)行審閱,如有異議,請于___年___月___日前以書面形式反饋,并附相關(guān)證明材料。逾期未反饋,視為無異議。

  聯(lián)系人:______

  聯(lián)系電話:______

______單位

  ___年___月___日

  審計(jì)報告征求意見書 3

___單位:

  根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,我單位對 ___項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目存在工程變更簽證手續(xù)不完善、部分材料驗(yàn)收記錄缺失等問題,F(xiàn)將審計(jì)報告(征求意見稿)送達(dá)貴單位,請對報告中涉及的項(xiàng)目建設(shè)程序、工程質(zhì)量、資金使用等內(nèi)容進(jìn)行審核。如對審計(jì)結(jié)論有不同意見,請于收到本意見書后___個工作日內(nèi)提出書面意見,以便我們進(jìn)一步核實(shí)。

_____單位名稱

  ___年___月___日

  審計(jì)報告征求意見書 4

___所在單位:

  在對___同事___年___月___日經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、部分資產(chǎn)閑置未有效利用等問題,F(xiàn)向您及單位征求對審計(jì)報告的意見,請重點(diǎn)就報告中關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任界定、問題描述及審計(jì)建議等內(nèi)容提出看法。相關(guān)反饋意見請于___年___月___日前反饋至我單位。

_____單位名稱

  ___年___月___日

  審計(jì)報告征求意見書 5

___資金使用單位:

  我單位對貴單位 ___資金使用管理情況開展了專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn),存在資金撥付不及時、部分項(xiàng)目未按規(guī)定用途使用資金等問題。為保證審計(jì)報告質(zhì)量,特向貴單位征求意見。請對報告中涉及的資金流向、項(xiàng)目實(shí)施效果等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,如有補(bǔ)充說明或不同意見,請及時與我們溝通。

_____單位名稱

  ___年___月___日

  審計(jì)報告征求意見書 6

______單位:

  通過對貴單位內(nèi)部控制體系的審計(jì),發(fā)現(xiàn)存在職責(zé)分工不明確、關(guān)鍵崗位輪崗制度未落實(shí)等薄弱環(huán)節(jié),F(xiàn)將審計(jì)報告(征求意見稿)送審。請貴單位組織相關(guān)人員對報告內(nèi)容進(jìn)行研究,重點(diǎn)就內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定、風(fēng)險評估結(jié)論等提出意見和建議,并于_____ 日前反饋至我單位。感謝對審計(jì)工作的支持與配合!

_____單位名稱

  ___年___月___日

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